一般審計報告格式
審計報告是注冊會計師根據(jù)獨立審計準則的要求,在實施了必要的審計程序后出具的,用于對被審計單位年度會計報表發(fā)表審計意見的書面文件。以下是小編整理的審計報告格式,歡迎大家參閱。
第1篇:審計報告格式
一、審計通知書
適用于通知被審計單位(含被調查單位)接受審計(含專項審計調查)。
二、協(xié)助查詢單位賬戶通知書
適用于查詢被審計單位在金融機構的賬戶。
三、協(xié)助查詢個人存款通知書
適用于查詢被審計單位以個人名義在金融機構的存款。
四、封存通知書
適用于封存被審計單位有關資料和違反國家規(guī)定取得的資產。
五、停止款項使用通知書
適用于通知被審計單位暫停使用的款項。
六、審計報告征求意見書
適用于以審計機關名義向被審計單位征求對審計組的審計
報告的意見。
七、審計報告
適用于對被審計單位財政收支、財務收支的真實、合法、效益進行審計后出具審計結論。
八、專項審計調查報告
適用于對預算管理或者國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查后出具審計調查結論。
九、 審計決定書
適用于對被審計單位違反國家規(guī)定的財政、財務收支行為進行處理、處罰。
十、審計移送處理書
適用于移送有關主管機關、部門進行糾正、處理處罰或者追究有關人員責任。
十一、審計處罰決定書
適用于對被審計單位拒絕、拖延提供與審計事項有關的資料,或者提供的資料不真實、不完整,或者拒絕、阻礙檢查,且拒不改正的行為,給予的行政處罰。
十二、解除**通知書
適用于解除已封存的被審計單位資料、資產或解除被審計單位暫停使用款項兩項強制措施。
第2篇:開封市審計局審計通知書
****(主送單位全稱或者規(guī)范簡稱):
根據(jù)•中華人民共和國審計法‣第****條的規(guī)定,我局決定派出審計組,自20**年**月**日起,對你單位****進行審計(專項審計調查),必要時將追溯到相關年度或者延伸審計(調查)
有關單位。請予以配合,并提供有關資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。
審計組組長:***
審計組成員:***(主審) *** *** ***
附件:1、被審單位需提供資料
2、審計紀律要求
(審計機關印章)
****年**月**日
第3篇:標準審計報告
ABC有限公司全體股東:
一、對財務報表出具的審計報告
我們審計了后附的ABC有限公司(以下簡稱貴公司)財務報表,包括 2014年12月31日的資產負債表、2014年度的利潤表、股東權益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注。
(一)、管理層對財務報表的責任
編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任,這種責任包括:(1)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表,并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。
(二)、注冊會計師的責任
我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則,計劃和執(zhí)行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?,但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。
我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?,為發(fā)表審計意見提供了基礎。
(三)、審計意見
我們認為,貴公司的財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,公允反映了貴公司2014年12月31日的財務狀況以及2014年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
二、按照相關法律法規(guī)的要求報告的事項
(本部分報告格式和內容,取決于相關法律法規(guī)對其他報告責任的規(guī)定。)
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