內部審計通知書
內部審計通知書
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監(jiān)督活動。下面學習啦小編給大家?guī)韮炔繉徲嬐ㄖ獣段?,供大家參?
內部審計通知書范文一
**公司:
根據年度工作安排,****決定派出審計組,自20**年**月**日起,對你公司20**—20**年度財務收支合法性、合規(guī)性進行審計,必要時將追溯以前年度或延伸審計有關單位。請予以配合,并提供有關資料(包括電子數據資料)和必要的工作條件。
審計組組長:成員:
附件:1、審計承諾書2、審前準備事項
二○年月日
內部審計通知書范文二
*****(被審計單位全稱):
根據《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》及***(領導的決定、批示或者意見,年度審計計劃,**單位審計委托書等),***(內部審計機構名稱)決定派出審計組,自*年*月*日起,對你單位(**被審計人)**年度**(項目)進行審計,必要時將追溯其他年度或延伸審計有關單位。請予以積極配合和提供必要的工作條件。接此通知后,請準備好附件所列有關資料,并對所提供的資料進行承諾。
附件:承諾書需提供資料清單
審計組長:主審:審計組成員:
****(內部審計機構全稱印章)
*年*月*日
內部審計通知書范文三
XX集團(審計部)
審 計 通 知 書
內審通字[2011]第000號 批準:
XX公司XX分部:
根據XX集團董事會批準的年度審計計劃;集團審計部內部審計有關規(guī)定和本月的審計計劃,報經公司領導批準,審計部派出審計項目組于XX年XX月XX日—XX月XX日對分公司XX年1月1日至XX月XX日的財務收支情況進行審計,請XX公司XX分部給予協(xié)助配合(落實專人負責)并在XX年XX月XX日前備齊審計所需相關資料。
現將審計事項通知如下:
一、審計目的:
1、對財務收支執(zhí)行情況進行確認。
2、對費用預算執(zhí)行情況進行確認。
3、對財務制度、財經紀律執(zhí)行情況進行評價。
4、對內部控制制度執(zhí)行情況進行評價。
5、對資產管理情況進行評價。
6、其他需要評價的事項。
二、審計范圍:
XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的財務收支情況,費用預算執(zhí)行情況,資產管理、使用情況,內部控制制度執(zhí)行情況,財務制度財經紀律執(zhí)行情況。如有例外情況將追查到以前年度。
三、審計時間預計:
從XX年XX月XX日起,預計到XX年XX月XX日。
四、需提供的資料清單和其他必要的協(xié)助:
1、審計小組自發(fā)出通知書之日起XX日內進入XX分部進行審計外勤工作,請?zhí)峁┍匾墓ぷ鳁l件。
2、請安排一個簡短的見面會,在審計項目組到達后進行審計通知書的宣讀和審計工作安排及溝通,參加人為分公司領導、各部門負責人。
3、請做好有關資料的準備工作,在收到此通知書之日起XX日內按照附表的清單向審計項目組提供資料(資料清單另附)。
4、審計期間,審計涉及的部門及有關人員請勿安排外出。需加班時,請安排相關人員配合。
5、XX系統(tǒng)數據的查詢權。
6、需協(xié)助部門:集團公司、XX公司、XX分部財務部門、人力資源部及涉及相關部門
五、審計項目組名單:
項目組負責人:
項目組成員:
簽發(fā)人:
XX集團
審 計 部
XX年 月 日
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