審計經(jīng)理的基本職責
審計經(jīng)理需要與公司內(nèi)部各部門及外部審計團隊的協(xié)調(diào)與溝通。以下是學習啦小編整理的審計經(jīng)理的基本職責。
篇一
職責:
1、審計監(jiān)督
(1)協(xié)助編制審計年度計劃;
(2)組織人員開展審計項目,開展內(nèi)部審計:
(3)組織開展大型年度審計項目;
(4)獨立開展舞弊調(diào)查。
2、 審計整改
獨立組織推進審計整改工作,督導被審計單位及時完成整改事項,及時向上級分析匯報整改工作。
3、 咨詢服務
(1)組織人員對內(nèi)部客戶提出有價值的信息和建議,以實現(xiàn)公司的總體目標;
(2)參與組織部門人員提出在經(jīng)營管理、財務管控等流程與制度方面的改進建議,推進合規(guī)化建設;
(3)對各審計分部提交的重點、難點工作項目進行專業(yè)指導。
4、 部門管理
(1)協(xié)助部門負責人確定部門的管理目標,制定部門員工考核方案和考核指標;
(2)參與制定部門團隊建設與員工發(fā)展方案,促進部門成員成長發(fā)展;
(3)協(xié)助部門負責人實施部門預算費用管理。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務或?qū)徲嬒嚓P專業(yè);
2、10年以上審計類或財經(jīng)類工作經(jīng)驗,有大型企業(yè)或上市公司審計管理經(jīng)驗;
3、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;計算機應用熟練,熟悉財務軟件;
4、為人正直,品行端正,原則性強;良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
5、具有審計、財務相關證書,通過CPA考試者優(yōu)先。
篇二
職責
1、按照年度審計計劃開展各類審計工作;
2、完成審計報告的擬稿;
3、實施審計整改;
4、做好審計資料的整理歸檔。
任職要求
1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī),掌握財會稅收政策及審計程序 ;
2、本科及以上學歷,財務或?qū)徲媽I(yè)優(yōu)先,有會計中級職稱;
3、年齡28-40歲左右,有5年以上財務或內(nèi)審工作經(jīng)歷,有事務所工作經(jīng)驗更佳;
4、溝通能力強,合作意識強,務實肯干,有較強的事業(yè)心和責任感。
篇三
職責:
1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;
2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的管理需求;
3、負責根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)行標準;
4、日常監(jiān)督各部門、各項目公司內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性;
5、負責起草內(nèi)部審計報告,客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;
6、負責審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;
7、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)與溝通;
8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密。
任職要求:
1、有公司全盤賬務處理經(jīng)驗三年以上;
2、會計、財務、法律或相關專業(yè)本科以上學歷;
3、具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、具備注冊會計師CPA,或內(nèi)審師CIA證書優(yōu)先;
5、熟悉內(nèi)部審計工作流程,了解現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制及相關運作流程;
6、為人正直、責任心強、作風嚴謹、邏輯思維強。