稽核經理崗位職責
如何制定對應部門的職責要求時,時考驗一個公司如何規(guī)范公司職員的能力。下面是小編給大家?guī)淼墓靖鞑块T崗位職責,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!
稽核經理崗位職責(一)
1、協(xié)助制定和完善財務管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手冊,管理稽核團隊,培養(yǎng)后備人才;
3帶領稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預算進行控制,保證數據的準確性和及時性;
4、協(xié)助進行業(yè)務指標及費用的滾動預測/月度經營分析/預算編制,并定期輸送分析報告;
5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集,并針對地方的特殊政策,在不違背公司財務制度的狀況下,進行地方的財稅制度的調整,輔助各分公司進行稅務報道,申報稅項事宜;
6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護;
7、配合審計工作。
稽核經理崗位職責(二)
稽核崗位職責
1、熟悉并掌握國家財經政策法規(guī)、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。
2、按照財務有關規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數字是否準確,附件、印章是否齊全。
3、負責對系統(tǒng)所有錄入數據進行正確性、一致性審查。
4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況,帶給相關資料。主動積累各項有關資料,對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項,及時督促經辦人員辦理結帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調節(jié)表,及時查對未達帳項。
7、按有關制度規(guī)定及時申購、領用、繳驗各類收費收據,每月認真審核票據使用狀況,確保票、款、帳相符。
8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。
9、完成領導交辦的其他工作。
稽核經理崗位職責(三)
稽核員崗位職責:
1。負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2。負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3。負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4。登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5。按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6。負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7。協(xié)助財務經理計算分公司工資,并根據審核過工資表負責及時發(fā)放。
8。負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9。裝訂、管理本部門財務檔案。
10。負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11。完成領導交辦的其它工作。
稽核經理崗位職責(四)
稽核崗位職責
1。負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2。負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3。負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4。登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5。按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6。負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7。協(xié)助財務經理計算分公司工資,并根據審核過工資表負責及時發(fā)放。
8。負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9。裝訂、管理本部門財務檔案。
10。負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11。完成領導交辦的其它工作。
稽核經理崗位職責(五)
稽核崗位職責
一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。
二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。
三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批后組織實施。
四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。
五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。
六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟職責審計和離任審計。
七、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核狀況、問題,提來源理意見或推薦,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。
八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎懲。
十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務知識,完成稽核人員培訓教育任務。
十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。
十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協(xié)調溝通。
十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、推薦,報批后執(zhí)行。