審計總監(jiān)工作職責(zé)12篇
審計總監(jiān)需要熟悉審計法、企業(yè)會計制度、企業(yè)會計準(zhǔn)則、內(nèi)控管理制度等相關(guān)法律法規(guī),對企業(yè)內(nèi)控管理、內(nèi)部審計管理的理論、政策、實務(wù)有深入的了解。這次小編給大家整理了審計總監(jiān)工作職責(zé),供大家閱讀參考。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇1
1、制定項目審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實施財務(wù)審計、管理審計、專項審計等;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇2
1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計和風(fēng)險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理進(jìn)行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估;
6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊,不斷提升團(tuán)隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇3
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。
3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項目進(jìn)行審計和評價。
4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇4
1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;
2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風(fēng)險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識和實踐經(jīng)驗;
3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨立開展審計任務(wù)、編制審計報告的能力;
4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風(fēng)險并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進(jìn)建議;
5、對子公司股權(quán)投資、項目投資進(jìn)行評估分析;
6、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務(wù);
7、完成上級交辦的其他任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇5
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計計劃;
2、負(fù)責(zé)審計前審計人員的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料、底稿的歸檔、保管。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇6
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇7
1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;
3.負(fù)責(zé)公司采購流程審計;
4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險;
5.審計團(tuán)隊日常管理工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇8
1、參與公司各項業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制點審核,不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系。
2、開展對公司各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估工作,根據(jù)公司需要出具風(fēng)險管理、內(nèi)控評價等報告。
3、監(jiān)督追蹤各項制度落實情況,提出改善意見,并監(jiān)督整改。
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他與內(nèi)控相關(guān)的工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇9
1.制定和完善集團(tuán)的審計管理制度和規(guī)程;
2.制定集團(tuán)年度審計計劃,確保審計工作的計劃性與及時性;
3.對集團(tuán)及下屬公司財務(wù)會計決算和重要會計事項的真實性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;
4.審閱財務(wù)報表和各類統(tǒng)計數(shù)據(jù),以分析掌握集團(tuán)財務(wù)運行狀況;
5.組織執(zhí)行對重要流程和管理制度的執(zhí)行以及經(jīng)營業(yè)績的審計,確保經(jīng)營穩(wěn)定健康;
6.組織執(zhí)行對集團(tuán)各部門、下屬公司負(fù)責(zé)人任期和離職情況的審計;
7.組織做好專項審計工作,對項目概(預(yù))算的執(zhí)行情況及決算進(jìn)行審計,審核有關(guān)項目財務(wù)收支的真實、合法和效益性;
8.組織對集團(tuán)及下屬公司內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保內(nèi)部控制制度有效實施;
9.協(xié)調(diào)接待、協(xié)助外部審計機(jī)構(gòu)的審計;
10.完成董事長、總裁交辦的其他工作任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇10
1、負(fù)責(zé)稽審部體系搭建與優(yōu)化,建立健全稽審管理制度并落地執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)制定稽審部發(fā)展規(guī)劃并推動執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)了解公司整體發(fā)展規(guī)劃,征集各部門稽審管理需求和主要運營風(fēng)險,有針對性的制定階段性工作草案,上報審批后組織實施;
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇11
1. 依據(jù)事業(yè)部年度發(fā)展戰(zhàn)略,制定業(yè)務(wù)實施計劃,組織業(yè)務(wù)實施工作。
2. 負(fù)責(zé)規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)的整體運營,推動事業(yè)部業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的規(guī)范化。
3. 依據(jù)公司整體的業(yè)務(wù)情況,監(jiān)督業(yè)務(wù)實施全過程,包括項目的整體工作方案的制定、修改、執(zhí)行情況。
4. 負(fù)責(zé)項目工作成果的編制、出具以及復(fù)核工作。
5. 負(fù)責(zé)與所分管客戶溝通聯(lián)系,保障項目有序?qū)嵤?/p>
6. 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的開發(fā)方案設(shè)計和老產(chǎn)品的更新方案。
7. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊的組建、管理,對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)篇12
1、負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)審計工作計劃,批準(zhǔn)后制定審計方案。
2、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計工作。
3、負(fù)責(zé)于審計終結(jié)后,出具書面審計報告。
4、監(jiān)督檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。
5、監(jiān)督審計結(jié)果的落實。
6、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。