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應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能合集

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應(yīng)收會計要做事認(rèn)真細(xì)心、耐心。有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊精神,工作穩(wěn)定,服從安排。以下是小編精心收集整理的應(yīng)收會計工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇1

1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

5、負(fù)責(zé)合同管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇2

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)銷售人員進(jìn)行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇3

根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

制作銷售憑證、銀行收款憑證;

核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章,歸檔存放管理;

周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報告,DSO,應(yīng)收帳齡分析,核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

客戶維護(hù)、建檔;

應(yīng)收帳款時時監(jiān)管,每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;

裝訂憑證;

領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利,及時開票、核銷,統(tǒng)計逾期款。

2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇5

1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項

2. 了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度

3. 與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

4. 按照公司流程核銷收款

5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇6

1.編制銷售臺賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;

2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進(jìn)行對賬;

4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;

11.整理每月記賬憑證并裝訂;

12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

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