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財務(wù)審計的職責(zé)是什么

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財務(wù)審計需要熱愛本職工作,凡事踏實穩(wěn)重,有刻苦耐勞的敬業(yè)精神和團隊合作意識;嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,能獨立思考和分析問題。 了解相關(guān)精彩內(nèi)容請參考小編為大家精心準(zhǔn)備的財務(wù)審計的職責(zé),希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

財務(wù)審計的職責(zé)1

1.總公司、各分公司會計核算、會計信息資料的合規(guī)性、合法性及完整性審計;

2.總公司、各分公司財務(wù)報表季度或年度審計;

3.預(yù)算管理及執(zhí)行情況審計;

4.人事與薪酬管理情況審計;

5.采購管理、工程項目管理、房屋場地租賃、車輛管理、合同管理審計;

6.實物資產(chǎn)管理審計(注:包括資金、固定資產(chǎn)、低值品);

7.經(jīng)營管理績效審計;

8.內(nèi)部控制的健全性、執(zhí)行的有效性審計;

9.各職能中心和分子公司負(fù)責(zé)人、及關(guān)鍵崗位人員的離任審計。

財務(wù)審計的職責(zé)2

1、參與制定部門年度審計計劃,并負(fù)責(zé)實施;

2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;

3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推進流程、制度和規(guī)范建設(shè),提升審計效率和質(zhì)量;

4、部門負(fù)責(zé)人交代的其他事項。

財務(wù)審計的職責(zé)3

1、編制、審核集團的合并報表并進行分析,保證集團財務(wù)信息的及時、正確、可控,確保財務(wù)分析的及時、有效;

優(yōu)化財務(wù)分析系統(tǒng),對集團風(fēng)險點進行揭示與追蹤;

2、編制集團五年長期預(yù)測:

參與年度預(yù)算表單的設(shè)計,編制、審核集團的年度預(yù)算合并,并進行分析

審核及預(yù)測區(qū)域利潤目標(biāo),出具利潤目標(biāo)建議

對集團預(yù)算執(zhí)行情況進行追蹤和管理

3、擬定、更新與宣導(dǎo)集團會計制度及其他會計財務(wù)方面的規(guī)范性文件,建立財務(wù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化;

4、根據(jù)財務(wù)中心的檢視計劃,組織規(guī)劃會計部的檢視,對子公司的會計核算業(yè)務(wù)進行審核,保證集團的相關(guān)制度和要求得到有效執(zhí)行;

5、參與實施財務(wù)核算有關(guān)的信息化建設(shè),協(xié)助主導(dǎo)部門在集團內(nèi)進行推廣、培訓(xùn),并對財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護更新;

6、編制、審核年報、中報財務(wù)信息的公開披露信息,同時關(guān)注外部財務(wù)指標(biāo),維護集團健康的財務(wù)形象;

7、為集團其他部門提供會計專業(yè)服務(wù)(財務(wù)知識培訓(xùn)、敬職調(diào)查、其他專項服務(wù));

8、如有下屬,培養(yǎng)下屬,以支持他們實現(xiàn)業(yè)務(wù)個人目標(biāo);

并對財務(wù)體系的財務(wù)人員進行會計核算及財務(wù)分析相關(guān)知識的指導(dǎo)與培訓(xùn)

財務(wù)審計的職責(zé)4

1 定期對公司的內(nèi)控體系進行更新,并開展內(nèi)控測試工作,包括但不限于更新風(fēng)險控制矩陣、測試底稿及業(yè)務(wù)風(fēng)險點;并執(zhí)行審計所發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤程序及整改,開展風(fēng)險閉環(huán)管理等持續(xù)性工作;

2 在規(guī)定的時間內(nèi),高質(zhì)量的完成常規(guī)審計、專項審計、離任審計、內(nèi)控測試及突發(fā)性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現(xiàn)場風(fēng)險數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關(guān)風(fēng)險數(shù)據(jù)等,形成風(fēng)險閉環(huán)的持續(xù)管理工作;

3 配合外審團隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內(nèi)控有效性測試對接工作;

4 參與部門制度修訂,保證公司各業(yè)務(wù)制度的邏輯性及有效性;

5 根據(jù)內(nèi)審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問題和證據(jù);對問題進行分析并提出切合實際而有效的管理建議;

6 遵循內(nèi)審道德標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及部門內(nèi)部工作程序和方法執(zhí)行具體審計和咨詢項目程序;

7 與各業(yè)務(wù)部門和職能部門的各級人員等中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通;

財務(wù)審計的職責(zé)5

1、工程竣工財務(wù)決算審計;

2、工程財務(wù)專項審計;

3、項目開工評審;

4、工程跟蹤財務(wù)審計;

5、項目績效評價等審計工作;

6、能獨立完成分派科目審計,獨立完成審計報告,輔助部門經(jīng)理完成審計報告。

財務(wù)審計的職責(zé)6

1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務(wù)審計工作目標(biāo)、財務(wù)審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;

2、建立、健全公司財務(wù)及運營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;

3、組織對集團及子公司的日常財務(wù)審計及經(jīng)營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;

4、負(fù)責(zé)集團公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計,對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;

5、制定年度及季度風(fēng)險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;

6、監(jiān)控并推進公司制度流程建設(shè),定期進行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;

7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監(jiān)督指導(dǎo);

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)審計的職責(zé)7

1、遵照公司內(nèi)部審計管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門完成公司內(nèi)部財務(wù)審計工作,防范企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險;

2、根據(jù)內(nèi)部審計管理需要,協(xié)助制定相關(guān)審計制度,促使審計工作規(guī)范化;

3、根據(jù)內(nèi)部審計計劃,參與對子公司經(jīng)營成果、各項財務(wù)收支、專項資金的核算和使用、財務(wù)預(yù)算、會計核算規(guī)范情況進行審計,搜集審計證據(jù)及編制審計報告,確保審計工作按時完成;

4、根據(jù)內(nèi)部審計要求,指導(dǎo)并監(jiān)督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位;

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

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