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企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)

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企業(yè)內(nèi)部審計需要了解上市公司內(nèi)部審計、會計及財稅相關(guān)的國家政策和規(guī)范,具有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和清晰的審計思維;以下是小編精心收集整理的企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé),希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)1

1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;

3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)2

1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;

3、對接外部審計機(jī)構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時性進(jìn)行評價;

4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)3

1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運(yùn)審計等審計項(xiàng)目;

2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

3) 對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計劃;

5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實(shí)施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí);

3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計;

6、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)5

1、在集團(tuán)及上級部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實(shí)施辦法;

3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃;

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;

6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實(shí)內(nèi)部審計決定;

7、負(fù)責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料;

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作;

9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

10、負(fù)責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作;

11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)6

1、熟知審計準(zhǔn)則及國家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計項(xiàng)目;

2、熟知內(nèi)部審計準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,

能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)7

1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風(fēng)險點(diǎn),獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

2、 協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協(xié)助具體審計項(xiàng)目的組織和實(shí)施;

5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;

6、 整理、歸檔各項(xiàng)審計資料,管理審計檔案;

7、 參與編制內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。

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