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內(nèi)部審計論文題目

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內(nèi)部審計論文題目

  隨著國內(nèi)外知名企業(yè)一系列經(jīng)濟(jì)丑聞的曝光,使得人們在關(guān)注企業(yè)外部審計的同時,越來越關(guān)注企業(yè)的內(nèi)部審計。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于內(nèi)部審計論文題目的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!

  內(nèi)部審計論文題目(一)

  1、企業(yè)內(nèi)部審計工作調(diào)查與思考

  2、學(xué)校財務(wù)舞弊的成因、形式及審計對策

  3、內(nèi)部審計如何適應(yīng)供銷合作社的改革和發(fā)展

  4、內(nèi)部效益審計程序研究

  5、從會計信息失真看加強(qiáng)內(nèi)部審計質(zhì)量控制的必要性

  6、公司治理與內(nèi)部審計初探

  7、內(nèi)部審計:公司治理的左膀右臂

  8、關(guān)于開展內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益審計的思考

  9、試論平衡計分卡在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計中的應(yīng)用

  10、淺談基層審計機(jī)關(guān)探索開展資源環(huán)境審計工作的幾種途徑

  11、試論企業(yè)內(nèi)部控制的重要性——對XX公司銷售與收入的內(nèi)部控制剖析

  12、關(guān)于某中小企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制的調(diào)查報告

  13、銀行商業(yè)匯票的內(nèi)部控制——XX案例分析

  14、我國企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制問題探討

  15、我國上市公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制探析

  16、小企業(yè)內(nèi)部控制中存在的問題及完善對策研究

  7、銀行授信業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制研究——XX集團(tuán)的授信設(shè)計

  18、中小企業(yè)存貨內(nèi)部控制問題探討

  19、企業(yè)應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制分析

  20、上市公司對外投資的內(nèi)部控制研究

  內(nèi)部審計論文題目(二)

  1、關(guān)于證券公司反洗錢內(nèi)部控制的思考

  2、內(nèi)部控制概念的新發(fā)展——企業(yè)風(fēng)險管理框架研究

  3、會計委派制下的企業(yè)內(nèi)部控制問題研究

  4、xx公司清算審計程序設(shè)計及相關(guān)問題探討

  5、分析性復(fù)核在審計中的應(yīng)用研究

  6、 xx會計事務(wù)所內(nèi)部治理問題探討

  7、 論應(yīng)收賬款審計方法的改進(jìn)——基于XX上市公司的案例分析

  8、 上市公司關(guān)聯(lián)方交易審計策略探析

  9、 地方政府干預(yù)下的審計失敗案例研究——對XX公司舞弊的分析

  10、經(jīng)營失敗與審計失敗關(guān)系的研究——XX公司舞弊案例分析

  11、現(xiàn)代風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫷睦碚摶A(chǔ)及在我國的適用性研究

  12、審計風(fēng)險模型的演進(jìn)與最新發(fā)展研究

  13、風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙谪攧?wù)舞弊中的應(yīng)用——對XX公司舞弊的分析

  14、淺析我國上市公司審計合謀的發(fā)生原因及治理對策

  15、XX年上市公司年報審計意見分析

  16、盈余管理與審計意見的相關(guān)性實證分析

  17、 對我國目前內(nèi)部審計定位的思考

  內(nèi)部審計論文題目(三)

  1、淺談上市公司內(nèi)部控制、內(nèi)部審計存在的問題及其對策

  2、試論風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬆J綄ν晟莆覈鴩覍徲嫾夹g(shù)方法的啟示

  3、我國內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益審計研究

  4、發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能 加強(qiáng)內(nèi)控審計

  5、關(guān)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計理論與實務(wù)的探討

  6、淺談建筑企業(yè)工程項目經(jīng)濟(jì)效益審計重點

  7、淺談內(nèi)部審計在公司治理中的作用、關(guān)系及其影響

  8、審計風(fēng)險控制分析:一種均衡觀點

  9、我國注冊會計師全面審計的質(zhì)量控制研究

  10、試論審計風(fēng)險的規(guī)避與控制

  11、淺析審計理論與審計實務(wù)中幾個重要概念

  12、論企業(yè)內(nèi)部審計作用的發(fā)揮

  13、我國注冊會計師審計獨(dú)立性研究

  14、加強(qiáng)項目經(jīng)濟(jì)效益審計的思考

  15、關(guān)于企業(yè)風(fēng)險管理審計研究

  16、壽險公司內(nèi)部審計問題研究

  17、探討農(nóng)村合作醫(yī)療基金的內(nèi)容和特點

  18、關(guān)于地方審計機(jī)關(guān)開展效益審計的思考

  19、當(dāng)前政府部門內(nèi)部審計的現(xiàn)狀與思考

  20、獨(dú)立審計、內(nèi)部審計與公司治理

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