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最新退稅申請書范本11篇

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最新退稅申請書范本11篇2022

申請書是個人或集體向組織、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位或社會團(tuán)體表述愿望、提出請求時使用的一種文書。它同一般書信一樣,也是表情達(dá)意的工具。下面是小編為大家整理的最新退稅申請書范本,希望能幫助到大家!

最新退稅申請書范本11篇

最新退稅申請書1

__________稅局:

本公司______________(納稅編碼:________)。因__年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為__年1月01日至__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時誤將該稅款所屬期錯報(bào)為__年1月01日至__年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)。因報(bào)錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

在__年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為__年1月01日至__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

開戶行:__銀行

銀行賬號:________

特此說明!

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書2

__稅務(wù)局:

公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:____,納稅人識別碼為:_____。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[__]52號)及(國家稅務(wù)總局公告__年49號)的文件精神,從__年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____年_月和_月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納____年_月和_。特此申請。

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書3

____國稅局:

我公司是_______(基本情況)。

根據(jù)___規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的`稅金應(yīng)辦理退稅元。

根據(jù)__規(guī)定,先想貴局申請退稅。

特此報(bào)告,請審批!

__________公司(公章)

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書4

____________國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

____________有限公司

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書5

______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________

___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[__]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[__]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[__]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書6

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

__年1月31日,我公司會計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380。1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在__年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書7

___稅局:

本公司_____(納稅編碼:________)因__年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為__年1月01日至__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時誤將該稅款所屬期錯報(bào)為__年1月01日至__年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報(bào)錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

在__年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為__年1月01日至__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

開戶行:__銀行

銀行賬號:________

特此說明!

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書8

__稅局:

本公司____。因__年__月__日在申報(bào)稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時誤將該稅款所屬期錯報(bào)為至__年__月__日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報(bào)錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥__元。

請予核準(zhǔn)。

特此說明!

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書9

_______稅局:

____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于____年____月____日繳入________市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

____________公司

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書10

寧??h國家稅務(wù)局:

我公司屬于__企業(yè),根據(jù)財(cái)稅__號文件,我公司符合退稅要求,__年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)__元,應(yīng)退所得稅__元,特申請退稅。

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

最新退稅申請書11

東城區(qū)國稅二所:

本企業(yè)_年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(_年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(_年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,_年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)_年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。(_年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元,_年度45564.44元)

本企業(yè)_年度實(shí)現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84x20%=12557.57)

經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。

此致

敬禮!

申請人:xuexila

__年__月__日

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